- Funcionario Principal: Juan C. Garcia Padilla
- Entidad: 4022
- Año Fiscal: 2016-2017
- Fondos Públicos Recibidos: $15984253.00
- Desembolsos de Fondos Federales: $5875092.00
- Tenemos la obligación de cumplir con la Ley 273-2003: Sí
- Tenemos la obligación de cumplir con el Single Audit Report: Sí
- Fecha de formalización de Contrato : mar. 30, 2017
- Número de Contrato: 2018-000001 para realizar la auditoría
del Single Audit Report
- Fecha de recibo de cartas de recomendaciones (Management Letters): jul. 31, 2018
- Fecha de emisión de cartas de recomendaciones (Management Letters) por los auditores externos: may. 31, 2018
- Fecha de remisión de cartas de recomendaciones (Management Letters) a la OCPR: ago. 1, 2018
- Fecha de recibo del Informe de Auditoría: jul. 31, 2018
- Fecha de emisión del Informe de Auditoría por los auditores externos: jul. 31, 2018
- Fecha en que comparecieron los auditores externos: may. 29, 2018
- Se incluye el archivo electrónico, en formato PDF, de los siguientes documentos e informes:
- Cartas finales de recomendaciones (Management Letters)
- Single Audit Report
- Copia del Form SF-SAC, Data Collection Form for Reporting on Audits of States, Local Goverments, and Non-Profit Organizations, y del recibo de envío al Federal Audit Clearinghouse
- Total de Ingresos: $24865769.00
- Total de Desembolsos: $23961941.00
- Efectivo en Caja: $14091586.00
- Deudas a Largo Plazo: $50062190.00
- Deudas a Corto Plazo: $50062190.00
- Superavit Corriente: $1438986.00
- Deficit Corriente: $0.00
- Lugar: COAMO
- Fecha y Hora de Registro: 8/1/2018 9:12:13 AM
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