- Funcionario Principal: Juan C. Garcia Padilla
- Entidad: 4022
- Año Fiscal: 2017-2018
- Fondos Públicos Recibidos: $12102384.00
- Desembolsos de Fondos Federales: $4218283.00
- Tenemos la obligación de cumplir con la Ley 273-2003: Sí
- Tenemos la obligación de cumplir con el Single Audit Report: Sí
- Fecha de formalización de Contrato : mar. 28, 2018
- Número de Contrato: 2019-000001 para realizar la auditoría
de los Estados Financieros y el Single Audit Report
- Fecha de recibo de cartas de recomendaciones (Management Letters): abr. 1, 2019
- Fecha de emisión de cartas de recomendaciones (Management Letters) por los auditores externos: may. 31, 2019
- Fecha de remisión de cartas de recomendaciones (Management Letters) a la OCPR: abr. 23, 2019
- Fecha de recibo del Informe de Auditoría: abr. 1, 2019
- Fecha de emisión del Informe de Auditoría por los auditores externos: mar. 31, 2019
- Fecha en que comparecieron los auditores externos: mar. 25, 2019
- Se incluye el archivo electrónico, en formato PDF, de los siguientes documentos e informes:
- Cartas finales de recomendaciones (Management Letters)
- Estados Financieros Auditados
- Informes de Control Interno sobre Cumplimiento y la Opinión sobre Cumplimiento
- Single Audit Report
- Copia del Form SF-SAC, Data Collection Form for Reporting on Audits of States, Local Goverments, and Non-Profit Organizations, y del recibo de envío al Federal Audit Clearinghouse
- Total de Ingresos: $19497338.00
- Total de Desembolsos: $17408160.00
- Efectivo en Caja: $15407857.00
- Deudas a Largo Plazo: $48327307.00
- Deudas a Corto Plazo: $2060372.00
- Superavit Corriente: $1980124.00
- Deficit Corriente: $0.00
- Lugar: COAMO
- Fecha y Hora de Registro: 5/31/2019 8:25:18 AM
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