- Funcionario Principal: Pedro I. Segarra Sisamon
- Entidad: 3194
- Año Fiscal: 2016-2017
- Fondos Públicos Recibidos: $6738334.00
- Desembolsos de Fondos Federales: $1896100.00
- Tenemos la obligación de cumplir con la Ley 273-2003: Sí
- Tenemos la obligación de cumplir con el Single Audit Report: Sí
- Fecha de formalización de Contrato : jul. 1, 2017
- Número de Contrato: 2018CM0001 para realizar la auditoría
de los Estados Financieros y el Single Audit Report
- Fecha de recibo de cartas de recomendaciones (Management Letters): dic. 28, 2018
- Fecha de emisión de cartas de recomendaciones (Management Letters) por los auditores externos: dic. 28, 2018
- Fecha de remisión de cartas de recomendaciones (Management Letters) a la OCPR: nov. 21, 2019
- Fecha de recibo del Informe de Auditoría: oct. 22, 2018
- Fecha de emisión del Informe de Auditoría por los auditores externos: dic. 28, 2018
- Fecha en que comparecieron los auditores externos: oct. 22, 2018
- Se incluye el archivo electrónico, en formato PDF, de los siguientes documentos e informes:
- Cartas finales de recomendaciones (Management Letters)
- Informes de Auditorías emitidos en Forma Final
- Estados Financieros Auditados
- Single Audit Report
- Copia del Form SF-SAC, Data Collection Form for Reporting on Audits of States, Local Goverments, and Non-Profit Organizations, y del recibo de envío al Federal Audit Clearinghouse
- Total de Ingresos: $10484480.00
- Total de Desembolsos: $12799933.00
- Efectivo en Caja: $1936055.00
- Deudas a Largo Plazo: $22965749.00
- Deudas a Corto Plazo: $1774136.00
- Superavit Corriente: $0.00
- Deficit Corriente: $2315453.00
- Lugar: SAN JUAN
- Fecha y Hora de Registro: 11/21/2019 3:59:43 PM
- Ver documento: