- Funcionario Principal: Juan C. Garcia Padilla
- Entidad: 4022
- Año Fiscal: 2018-2019
- Fondos Públicos Recibidos: $7420702.00
- Desembolsos de Fondos Federales: $3421631.00
- Tenemos la obligación de cumplir con la Ley 273-2003: Sí
- Tenemos la obligación de cumplir con el Single Audit Report: Sí
- Fecha de formalización de Contrato : mar. 29, 2019
- Número de Contrato: 2020-000001 para realizar la auditoría
de los Estados Financieros y el Single Audit Report
- Fecha de recibo de cartas de recomendaciones (Management Letters): abr. 9, 2020
- Fecha de emisión de cartas de recomendaciones (Management Letters) por los auditores externos: mar. 31, 2020
- Fecha de remisión de cartas de recomendaciones (Management Letters) a la OCPR: jul. 24, 2020
- Fecha de recibo del Informe de Auditoría: abr. 9, 2020
- Fecha de emisión del Informe de Auditoría por los auditores externos: mar. 30, 2020
- Fecha en que comparecieron los auditores externos: mar. 30, 2020
- Se incluye el archivo electrónico, en formato PDF, de los siguientes documentos e informes:
- Copia del Form SF-SAC, Data Collection Form for Reporting on Audits of States, Local Goverments, and Non-Profit Organizations, y del recibo de envío al Federal Audit Clearinghouse
- Estados Financieros Auditados
- Single Audit Report
- Total de Ingresos: $15962558.00
- Total de Desembolsos: $22343817.00
- Efectivo en Caja: $10686958.00
- Deudas a Largo Plazo: $1798126.00
- Deudas a Corto Plazo: $3296522.00
- Superavit Corriente: $947106.00
- Deficit Corriente: $0.00
- Lugar: COAMO
- Fecha y Hora de Registro: 8/24/2020 1:43:54 PM
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