- Funcionario Principal: Pablo G. Muñiz Reyes
- Entidad: 3175
- Año Fiscal: 2016-2017
- Fondos Públicos Recibidos: $212216324.00
- Desembolsos de Fondos Federales: $165915370.00
- Tenemos la obligación de cumplir con la Ley 273-2003: Sí
- Tenemos la obligación de cumplir con el Single Audit Report: Sí
- Fecha de formalización de Contrato : sep. 13, 2017
- Número de Contrato: 2018-PRH083 para realizar la auditoría
de los Estados Financieros y el Single Audit Report
- Fecha de recibo del Informe de Auditoría: mar. 26, 2020
- Fecha de emisión del Informe de Auditoría por los auditores externos: ene. 16, 2020
- Fecha en que comparecieron los auditores externos: feb. 10, 2020
- Se incluye el archivo electrónico, en formato PDF, de los siguientes documentos e informes:
- Cartas finales de recomendaciones (Management Letters)
- Informes de Auditorías emitidos en Forma Final
- Estados Financieros Auditados
- Informes de Control Interno sobre Cumplimiento y la Opinión sobre Cumplimiento
- Single Audit Report
- Copia del Form SF-SAC, Data Collection Form for Reporting on Audits of States, Local Goverments, and Non-Profit Organizations, y del recibo de envío al Federal Audit Clearinghouse
- Representation Letter.
- Total de Ingresos: $212216332.00
- Total de Desembolsos: $220612570.00
- Efectivo en Caja: $69168960.00
- Deudas a Largo Plazo: $143364221.00
- Deudas a Corto Plazo: $28706443.00
- Superavit Corriente: $0.00
- Deficit Corriente: $8396238.00
- Lugar: SAN JUAN
- Fecha y Hora de Registro: 8/28/2020 10:06:05 AM
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