- Funcionario Principal: Juan C. Garcia Padilla
- Entidad: 4022
- Año Fiscal: 2019-2020
- Fondos Públicos Recibidos: $8572462.00
- Desembolsos de Fondos Federales: $2774001.00
- Tenemos la obligación de cumplir con la Ley 273-2003: Sí
- Tenemos la obligación de cumplir con el Single Audit Report: Sí
- Fecha de formalización de Contrato : mar. 31, 2020
- Número de Contrato: 2021-000001 para realizar la auditoría
del Single Audit Report
- Fecha de recibo de cartas de recomendaciones (Management Letters): ago. 2, 2021
- Fecha de emisión de cartas de recomendaciones (Management Letters) por los auditores externos: jun. 30, 2021
- Fecha de remisión de cartas de recomendaciones (Management Letters) a la OCPR: ago. 24, 2021
- Fecha de recibo del Informe de Auditoría: ago. 2, 2021
- Fecha de emisión del Informe de Auditoría por los auditores externos: jun. 30, 2021
- Fecha en que comparecieron los auditores externos: jul. 16, 2021
- Se incluye el archivo electrónico, en formato PDF, de los siguientes documentos e informes:
- Cartas finales de recomendaciones (Management Letters)
- Single Audit Report
- Copia del Form SF-SAC, Data Collection Form for Reporting on Audits of States, Local Goverments, and Non-Profit Organizations, y del recibo de envío al Federal Audit Clearinghouse
- Total de Ingresos: $16593923.00
- Total de Desembolsos: $17250759.00
- Efectivo en Caja: $13972722.00
- Deudas a Largo Plazo: $45015549.00
- Deudas a Corto Plazo: $8335256.00
- Superavit Corriente: $317028.00
- Deficit Corriente: $0.00
- Lugar: COAMO
- Fecha y Hora de Registro: 9/1/2021 1:33:48 PM
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