- Funcionario Principal: Maria M Gomez
- Entidad: 2254
- Año Fiscal: 2019-2020
- Fondos Públicos Recibidos: $57051860.00
- Desembolsos de Fondos Federales: $44282395.00
- Tenemos la obligación de cumplir con la Ley 273-2003: Sí
- Tenemos la obligación de cumplir con el Single Audit Report: Sí
- Fecha de formalización de Contrato : mar. 1, 2020
- Número de Contrato: 2020-000222 para realizar la auditoría
de los Estados Financieros y el Single Audit Report
- Fecha de recibo de cartas de recomendaciones (Management Letters): mar. 30, 2020
- Fecha de emisión de cartas de recomendaciones (Management Letters) por los auditores externos: mar. 29, 2020
- Fecha de remisión de cartas de recomendaciones (Management Letters) a la OCPR: may. 25, 2021
- Fecha de recibo del Informe de Auditoría: mar. 30, 2020
- Fecha de emisión del Informe de Auditoría por los auditores externos: mar. 29, 2020
- Fecha en que comparecieron los auditores externos: mar. 30, 2020
- Se incluye el archivo electrónico, en formato PDF, de los siguientes documentos e informes:
- Cartas finales de recomendaciones (Management Letters)
- Informes de Auditorías emitidos en Forma Final
- Estados Financieros Auditados
- Informes de Control Interno sobre Cumplimiento y la Opinión sobre Cumplimiento
- Single Audit Report
- Copia del Form SF-SAC, Data Collection Form for Reporting on Audits of States, Local Goverments, and Non-Profit Organizations, y del recibo de envío al Federal Audit Clearinghouse
- Total de Ingresos: $57051860.00
- Total de Desembolsos: $56974946.00
- Efectivo en Caja: $15593.00
- Deudas a Largo Plazo: $2670672.00
- Deudas a Corto Plazo: $3446942.00
- Superavit Corriente: $115017.00
- Deficit Corriente: $0.00
- Lugar: SAN JUAN
- Fecha y Hora de Registro: 11/30/2021 4:36:57 PM
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