- Funcionario Principal: Juan Carlos Garcia Padilla
- Entidad: 4022
- Año Fiscal: 2020-2021
- Fondos Públicos Recibidos: $14812198.00
- Desembolsos de Fondos Federales: $11691839.00
- Tenemos la obligación de cumplir con la Ley 273-2003: Sí
- Tenemos la obligación de cumplir con el Single Audit Report: No
- Fecha de formalización de Contrato : abr. 9, 2021
- Número de Contrato: 2022-000001 para realizar la auditoría
de los Estados Financieros y el Single Audit Report
- Fecha de recibo de cartas de recomendaciones (Management Letters): nov. 4, 2022
- Fecha de emisión de cartas de recomendaciones (Management Letters) por los auditores externos: sep. 30, 2022
- Fecha de remisión de cartas de recomendaciones (Management Letters) a la OCPR: nov. 9, 2022
- Fecha de recibo del Informe de Auditoría: nov. 4, 2022
- Fecha de emisión del Informe de Auditoría por los auditores externos: sep. 30, 2022
- Fecha en que comparecieron los auditores externos: sep. 30, 2022
- Se incluye el archivo electrónico, en formato PDF, de los siguientes documentos e informes:
- Cartas finales de recomendaciones (Management Letters)
- Estados Financieros Auditados
- Informes de Control Interno sobre Cumplimiento y la Opinión sobre Cumplimiento
- Single Audit Report
- Copia del Form SF-SAC, Data Collection Form for Reporting on Audits of States, Local Goverments, and Non-Profit Organizations, y del recibo de envío al Federal Audit Clearinghouse
- Total de Ingresos: $24124223.00
- Total de Desembolsos: $24766250.00
- Efectivo en Caja: $15790892.00
- Deudas a Largo Plazo: $29025486.00
- Deudas a Corto Plazo: $9407322.00
- Superavit Corriente: $372856.00
- Deficit Corriente: $0.00
- Lugar: COAMO
- Fecha y Hora de Registro: 11/17/2022 3:36:15 PM
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