- Funcionario Principal: Juan C. Garcia Padilla
- Entidad: 4022
- Año Fiscal: 2013-2014
- Fondos Públicos Recibidos: $26233824.00
- Desembolsos de Fondos Federales: $5619011.00
- Tenemos la obligación de cumplir con la Ley 273-2003: Sí
- Tenemos la obligación de cumplir con el Single Audit Report: Sí
- Fecha de formalización de Contrato : mar. 24, 2014
- Número de Contrato: 2014-000913 para realizar la auditoría
del Single Audit Report
- Fecha de recibo de cartas de recomendaciones (Management Letters): mar. 30, 2015
- Fecha de emisión de cartas de recomendaciones (Management Letters) por los auditores externos: jun. 30, 2014
- Fecha de remisión de cartas de recomendaciones (Management Letters) a la OCPR: may. 21, 2015
- Fecha de recibo del Informe de Auditoría: mar. 30, 2015
- Fecha de emisión del Informe de Auditoría por los auditores externos: jun. 30, 2014
- Fecha en que comparecieron los auditores externos: mar. 31, 2015
- Se incluye el archivo electrónico, en formato PDF, de los siguientes documentos e informes:
- Cartas finales de recomendaciones (Management Letters)
- Single Audit Report
- Copia del Form SF-SAC, Data Collection Form for Reporting on Audits of States, Local Goverments, and Non-Profit Organizations, y del recibo de envío al Federal Audit Clearinghouse
- Total de Ingresos: $26233824.00
- Total de Desembolsos: $27637649.00
- Efectivo en Caja: $19743915.00
- Deudas a Largo Plazo: $24404257.00
- Deudas a Corto Plazo: $8686528.00
- Superavit Corriente: $2249827.00
- Deficit Corriente: $0.00
- Lugar: COAMO
- Fecha y Hora de Registro: 5/21/2015 3:49:17 PM
- Ver documento: